XRechnung-XML und ZUGFeRD-PDF von Lieferanten werden eingelesen, Papierrechnungen manuell erfasst — für Liquidität und DATEV-Export mit Aufwand und Kreditor.
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Öffne „Rechnungen“ und wähle „Eingangsrechnung erfassen“ (Admin).
2
Lade die E-Rechnung hoch (XML oder ZUGFeRD-PDF): Lieferant, Beträge und Fälligkeit werden ausgelesen, Duplikate erkannt. Prüfungsfehler blockieren den Import nicht — ein empfangener Beleg ist kein Entwurf.
3
Papierrechnungen erfasst du manuell mit Lieferant, Betrag, Datum und Fälligkeit; ordne sie einem Auftrag zu.
4
Markiere die Rechnung als bezahlt, wenn sie überwiesen ist — sie verschwindet aus der Liquiditätsvorschau.
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